Categorías: Política

Los gastos de personal se reducen en un 2% para el año 2015

En el presupuesto que se discutirá mañana en el salón de pleno de la Asamblea, los gastos de personal se reducen en un 2% en relación con el año 2014, lo que equivale a un millón y medio de euros. El mismo consejero Emilio Carreira destacó que el montante global del peso que tiene el capítulo I dentro del presupuesto es de un cuarenta y

uno por ciento y que, por supuesto, todo el mundo puede entender que sobrepasa lo que se considera lógico dentro de una administración, "pero nos encontramos en Ceuta y la realidad y singularidad de esta tierra es distinta".
En la memoria de las cuentas públicas se especifica que estas medidas de contención del gasto han consistido en la reducción de las horas extras y jornadas especiales, la amortización de vacantes, el recorte de personal eventual y la congelación salarial impuesta por la ley de Presupuestos Generales del Estado. En este apartado es importante destacar el esfuerzo realizado en los últimos años para el mantenimiento de la plantilla, renunciando a los despidos, incluso en los momentos de mayor dificultad.
Otro apartado de los gastos son los destinados a bienes y servicios y transferencias a entidades no dependientes. Este apartado suma más de noventa y cinco millones de euros, lo que constituye un incremento del cinco por ciento de un ejercicio a otro, lo que equivale a cuatro millones de euros.
En el apartado de gastos por prestación de servicios destacan el nuevo contrato para el mantenimiento del alumbrado público que asiente a 377.000 euros, el incremento en el contrato de limpieza de colegio que crece en 160.000 euros y el contrato de recogida de basuras, limpieza viaria y contenedores con un incremento de 1,2 millones de euros. Por su lado, los consumos de agua y alumbrado público de la ciudad crecen en más de medio millón y ciento ochenta y cinco mil euros, respectivamente. Además, el gasto asociado a la producción de agua potable que crece en 1,5 millones de euros para 2015.
En el apartado de gastos financieros, que se corresponden con los intereses anuales de la deuda consolidada, ascienden a 7,7 millones de euros. En comparación con el ejercicio anterior se han bajado en casi tres millones de euros, es decir, un 28%. Ello se ha debido a dos cuestiones primordiales: entre el conjunto de medidas que recoge el Plan de Ajuste de la Ciudad figura la de la minoración de la deuda. De tal forma, que la deuda viva consolidada se ha reducido de 2012 a 2014 en cuarenta y ocho millones de euros. La minoración en el último ejercicio ha sido de quince millones de euros. Por otro lado, se ha procedido a refinanciar la deuda correspondiente al instrumento de pago a proveedores, de manera que la aplicación de las nuevas condiciones ha producido un ahorro de dos millones de euros para el año que viene y de 8,4 millones para el período total de amortización de la deuda.  El apartado de los gastos de capital suma casi cincuenta y siete millones de euros, de los cuales algo más de treinta y uno se destinarán a la amortización de la deuda a largo plazo. Con ello, teniendo en cuenta que a lo largo del próximo ejercicio está previsto captar préstamos a largo plazo por valor de quince millones de euros, la deuda viva a finales de ese año se reducirá en 16 millones de euros.
Por otro lado, se destinarán algo más de 24 millones a inversiones reales. Ello permitirá continuar con el impulso inversor necesario para el mantenimiento del empleo y la actividad económica y resulta imprescindible para seguir mejorando las infraestructuras existentes y dotando de nuevas instalaciones a la ciudad.

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